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Licitaciones de Chile

PRONORTH GROUP SPA

RUT 77.897.092-9

94

Órdenes de compra

$416.4M

Total facturado (OC últimos 2 años)

Órdenes de compra — últimos 2 años (94)

OCOrganismoMontoEstadoFecha
LP MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAMU 1057448-5-LP26 FR 2026-136-1SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$7.7MRecepción Conforme3 jun 2026
LP MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAMU 1057448-5-LP26 FR 2026-136-5SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$20.7MRecepción Conforme28 may 2026
EXP26542/2026 MANTENIMIENTO TUCSON INSTITUCIONALSUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA$405KAceptada13 may 2026
LP MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAMU 1057448-5-LP26 FR 2026-136-4SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$22.5MRecepción Conforme8 may 2026
LP MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAMU 1057448-5-LP26 FR 2026-136-3SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$13.6MRecepción Conforme23 abr 2026
CONVENIO SUMINISTRO PROVENIENTE 5562-7-LE24 TOYOTADELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$879KRecepción Conforme15 abr 2026
CONVENIO SUMINISTRO PROVENIENTE 5562-7-LE24 HYUNDADELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$1.1MRecepción Conforme15 abr 2026
LP MANTENCIÓN AMBULANCIAS SAMU 1057448-5-LP26 FR 2026-136-2SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$26.6MRecepción Conforme8 abr 2026
COMPRA REPUESTOS, INSUMOS Y MANTENCION DE AMBULANCIAS SAMU FR 2026-366SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$6.7MRecepción Conforme25 mar 2026
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-33-COT26MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF$2.0MRecepción Conforme16 mar 2026
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-30-COT26MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF$1.5MRecepción Conforme16 mar 2026
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-34-COT26MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF$2.5MRecepción Conforme13 mar 2026
AG / SERVICIOS DE MANTENCION DE AMBULANCIAS SAMU / FR 2026-90SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$2.0MRecepción Conforme3 feb 2026
AG SERVICIO DE REPARACION CORRECTIVA A AMBULANCIA SAMU FR 2026-89SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$4.8MRecepción Conforme27 ene 2026
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057448-11-FTD25SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$22.7MRecepción Conforme24 dic 2025
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA FLOTA VEHICULOS SAMU FR 2025-736-FMSERVICIO DE SALUD IQUIQUE$13.1MRecepción Conforme4 dic 2025
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA FLOTA VEHICULOS SAMU / FR 2025-736-39SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$2.8MRecepción Conforme5 nov 2025
SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y REPARATIVA FLOTA VEHICULOS SAMU / FR 2025-736-38SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$298KRecepción Conforme5 nov 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2591-191-FTD25ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE$6.5MAceptada20 oct 2025
LICITACIÓN ID 1057448-50-LE25 MANTENCIÓN VEHICULOS SAMU FR 2025-736-36SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$750KRecepción Conforme17 oct 2025
LICITACIÓN ID 1057448-50-LE25 MANTENCIÓN VEHICULOS SAMU FR 2025-736-26 A 35SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$10.7MRecepción Conforme3 oct 2025
LICITACIÓN ID 1057448-50-LE25 MANTENCIÓN VEHICULOS SAMU FR 2025-736-21 A 25SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$11.4MRecepción Conforme1 oct 2025
LICITACIÓN ID 1057448-50-LE25 MANTENCIÓN VEHICULOS SAMU FR 2025-736-09 A 20SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$15.5MRecepción Conforme29 sept 2025
ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-7-L125INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE$119KRecepción Conforme10 sept 2025
NDM ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA VEHÍCULOS DEL SLEP IQUIQUE a compra ágil: 1233607-21-COT25Servicio Local de Educación Pública Iquique$2.1MRecepción Conforme2 sept 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2591-145-FTD25ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE$556KAceptada25 ago 2025
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA FLOTA VEHICULOS SAMU FR 2025-990SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$6.9MRecepción Conforme22 ago 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213005-82-FTD25CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE$1.6MAceptada4 ago 2025
AG / MANTENCION PREVENTIVA FLOTA VEHICULOS SAMU / FR 2025-865SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$6.9MRecepción Conforme24 jul 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213005-72-FTD25CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE$6.8MAceptada17 jul 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$353KRecepción Conforme15 jul 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$333KRecepción Conforme15 jul 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$179KRecepción Conforme2 jul 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$250KRecepción Conforme2 jul 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213005-61-FTD25CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE$1.4MAceptada30 jun 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1213005-59-FTD25CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE$1.8MAceptada30 jun 2025
LP 1057448-6-LE25 SERVICIO DE MANTENCIÓN REPARATIVSERVICIO DE SALUD IQUIQUE$20.1MRecepción Conforme23 jun 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260687-29-FTD25CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL$1.1MAceptada9 jun 2025
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1260687-28-FTD25CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL$634KAceptada5 jun 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$314KRecepción Conforme30 abr 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$3.6MRecepción Conforme30 abr 2025
ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-7-L125INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE$238KRecepción Conforme16 abr 2025
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-86-COT25MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF$1.4MRecepción Conforme28 mar 2025
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-85-COT25MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF$4.5MRecepción Conforme27 mar 2025
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1024-78-COT25MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF$1.2MRecepción Conforme27 mar 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7-LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$369KRecepción Conforme24 mar 2025
Convenio de suministro proveniente 5562-7- LE24DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL$1.4MRecepción Conforme24 mar 2025
KJC REPARACION VEHICULOS PARA TRASLADOSServicio Local de Educación Pública Iquique$5.4MRecepción Conforme17 mar 2025
CSG “ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN PARA BUS Y MINUBUSES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE”Servicio Local de Educación Pública Iquique$6.0MRecepción Conforme12 mar 2025
LP 1057448-6-LE25 SERVICIO DE MANTENCIÓN REPARATIVA DE PARQUE VEHICULAR SAMU FR 2025-109SERVICIO DE SALUD IQUIQUE$67.0MRecepción Conforme10 mar 2025
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